关注微信公众号查券更方便
内部审计优惠券, 内部审计淘宝抵扣券,淘宝关于 内部审计的优惠券详情
企业内部审计全流程指南 中小企业内部审计实务 企业绩效审计 企业管理书 会计审计教程书 内审员参考手册 企业内部审计学习书籍
医院内部审计实务医院经济责任审计实务指南 郭云波,胡兴华,瞿晓龙 编著 医院职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理
现行审计法规准则政策解读2025
当当网 风险导向内部审计实务指南 付淑威 人民邮电出版社 正版书籍 预计发货06.22
合规审计实务指南唐鹏展
一本书学内部审计 新手内部审计从入门到精通 从新手到高手系列 解析审计思维和方法 审计方案 实用技能 帮助职场内审新手快速入门
当当网 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 企业内部审计编审委员会 人民邮电出版社 正版书籍
一本书读懂内部审计 孙伟航 著 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍 红旗出版社
当当网 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 郭长水,纪新伟 人民邮电出版社 正版书籍
【正版】50家国有企业内部审计发展报告与案例 中国内部审计协会
2024年国际注册内部审计师CIA考试教材内部审计基础 实务 知识要素 专业实务框架 习题汇编 中国内部审计协会 财政经济 西苑出版社
风险导向内部审计实务指南 付淑威著 六大模块解读 随书附赠17个审计工作模板示例 审计人员的实战工具书 博库网正版书籍
正版现货: 企业内部审计实务详解 审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 9787115652478 人民邮电出版社
内部审计实务操作从入门到实战
【新华书店旗舰店官网】增值型内部审计(提升经营效率强化风险管理促进价值再造)/内部审计工作法系列 周平//荣欣 正版包邮
【套装5册】内部审计工作指南思维与沟通增值型合规型内部审计情景案例套装5册 内部审计工作指导用书 正版书籍
内部审计整改实务与案例 新时代审计整改丛书 高雅青 李三喜 李玲 9787511934123 中国时代经济出版社
【正版】内部审计项目质量管理指南 范经华、古继洪、潘新
【正版】中国内部审计准则 阐释与应用 张红英
【正版】内部审计学(第3版) 时现
【正版包邮】 我国财务报告国际趋同性:内部审计报告模式 王霞,王镇蒙 著 上海财经大学出版社
【2025新书】审计高效工作
【审计员的工具书】神查账 邓治萍著 内部审计 企业内部控制 审计书籍 审查指南 财报盈亏 老板财务管控 统计推断 专利审查指南
当当网 内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析 牛恺 人民邮电出版社 正版书籍
二手书公司内部审计第2版叶陈云著机械工业出版社9787111363514
《国际内部审计专业实务框架》精要解读 国际注册内部审计师CIA考试红皮书 中审网校 注册会计师考试中国财政经济出版
财经类院校研究生精品教材
医院内部审计实务 “人手一册”的工作规范和实操指南 中国财政经济出版社 医院内部审计实务与案例分析 中国时代经济出版社
RT69包邮 《企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范》地震出版社经济图书书籍
【2025新书】审计高效工作法 中小企业内部高级审计理论与实务内部审计实务统计学概论基础商务与经济责任统计学案例准则书籍
内部审计文书制作与范例(第二版) 周庆西 周天 9787511933447 中国时代经济出版社
【官方准则】国际内部审计专业实务框架 中国内部审计协会 cia国际注册内部审计师考试2025年标准定义规范要素 可搭教材精要解读
【官方正版】国际内部审计专业实务框架精要解读 中审网校cia红皮书国际注册内部审计师考试2025年 中国财政经济出版社 可搭教材
【官方正版】内部审计基础(一)新汇编600题 国际注册内部审计师CIA考试第1部分练习题库 中审网校 可搭cia应试指南教材
国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三)内部审计知识要素 中审网校 编 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍
《国际内部审计专业实务框架》精要解读 国际注册内部审计师CIA考试红皮书 中审网校 编 注册会计师考试经管、励志
【官方正版】国际注册内部审计师考试应试指南cia教材+专业框架精要解读红皮书 中审网校 邱银河 内部审计要素实务业务知识2025年
行政事业单位内部审计实务与案例.曹文莉,冯海燕9787522308814
企业内部审计实务详解 审计程序+实战技法+案例解析 管理书籍 人民邮电出版社 正版书籍 【凤凰新华书店旗舰店】
当当网 AEO认证方法:进出口企业贸易合规指南 邓彬彬 进出口内部审计 信息IT 财务法务合规 行政EHS关键部门
内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
当当网 内部控制审计实务指南 高雅青 李三喜 施莹华 人民邮电出版社 正版书籍
企业内控及内部审计4册:内控总监工作笔记+内部控制审计实务指南+企业内部控制与风险管理实战+企业内部审计全流程指南
内审人员进阶之道(内部审计操作实务与案例解析) 内审操作指南 企业财务会计管理内控风控审计书籍 公司内审员内审经理实战
2025年CIA教材考试题库国际注册内部审计师中审网课软件激活码内部审计工作法基础审计实务知识要素历年真题试卷模拟押电子刷题APP
新手从零开始学系列 财务经理 财务运作 税务管理 内部审计 企业内控 财务经理常备案头工具书 财务管理4大核心领域 财务管理入门
当当网 内部审计工作法 谭丽丽 罗志国 机械工业出版社 正版书籍
内部控制审计实务指南内部控制
企业内部控制常见审计问题案例
银行内部审计丛书 全套5本 大数据技术在银行内部审计中的应用+银行境外内部审计指南+实务与案例+理论与实务+经济责任审计指南
正版 内部审计数字化转型 方法论与实践 林祖辉 萧达人 张一帆 李日辉 架构 类型 流程解析 工具 逻辑训练 大数据 人工智能
【正版书】 布林克现代内部审计:通用知识体系 Robert R. Moeller(罗伯特·穆勒) 著,章之旺 等译 电子工业出版社
慧考智学2025年CIA教材考试题库国际注册内部审计师中审网课软件激活码内部审计工作法基础审计实务知识要素历年真题试卷模拟押电
2025新版审计文书写作格式与范本
【当当网正版书籍】工程项目审计实务指南 审计实务工具书内审内部控制审计财务审计会计造价审计/绩效审计
智慧财务管理与内部审计研究 季芳,李敬阳,许婧 编 财务管理经管、励志 新华书店正版图书籍 吉林科学技术出版社
官网正版机械工业出版社
国有企业经济责任审计实务指南 国企审计工具书财务报告会计财务报表普华审计实务工具书籍 内部 内审 咨询会计师事务所风控博库网
2024年版中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读 立信会计出版社正版审计法律法规标准汇编 内部外部审计准则审计制度等
【正版书】 内部控制与审计风险案例分析 高雅青,李三喜编著 中国时代经济出版社
当当网内部控制审计实务指南
中国人民大学出版社审计第5版
正版现货 2025新版 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 立信会计 财政部审计署制定企业内部控制培训指定用书
公司内部控制基础与实践 你应该懂的内部控制常识 内部控制基本概念 搭建数字信息化传递系统 内部控制审计 北京大学出版社旗舰店
行政事业单位常见审计问题及案例
2025年版企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引含解读 立信会计出版社正版企业内部控制应用指引评价指引审计指引相关法规等
内部控制审计 理论与实务 李万福 高校经济管理类专业互联网+创新教材 审计原理方法内部控制审计流程方法解析 北京大学旗舰店正版
【正版】 2025新版 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 立信会计 财政部审计署制定企业内部控制培训用书
高校财经管理系列实用教材
正版图书 内部会计控制制度设计——审计与内部控制系列 赵保卿 主编 复旦大学出版社 9787309047899